Faktúra č. 20231018802023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231018802023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-288 Pretavenie PtRh kelímka,VEGA
  • Dátum doručenia: 27.11.2023
  • Celková hodnota: 348,06 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027947
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027947 Pretavenie PtRh kelímka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michal Střelka 03063712 1 048 € 20.11.2023 24.11.2023 Objednávka
Tlačiť