Faktúra č. 20231017282023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231017282023
  • Popis fakturovaného plnenia: maľovanie a výmena dverí - FŠT
  • Dátum doručenia: 13.11.2023
  • Celková hodnota: 3 522,53 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026719
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026719 Maľovanie a výmena dverí Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne KILLEC stavby s.r.o. 47618094 3 523 € 22.02.2023 25.02.2023 Objednávka
Tlačiť