Faktúra č. 20231016092023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231016092023
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena podlahovej krytiny-telocvičňa
  • Dátum doručenia: 02.11.2023
  • Celková hodnota: 21 682,67 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027700
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027700 Výmena podlahovej krytiny v telocvični Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Facep s.r.o. 52303209 21 683 € 03.10.2023 08.10.2023 Objednávka
Tlačiť