Faktúra č. 20231015342023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015342023
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba zelene UNIPARK, Študentská 2
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 491,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027741
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027741 Údržba zelene/záhradnícke práce Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne landart s.r.o. 44158840 491 € 09.10.2023 17.10.2023 Objednávka
Tlačiť