Faktúra č. 20231015152023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015152023
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný dielenský materiál KC
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 5 542,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027641
  • Dátum zverejnenia: 06.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027641 Bezfarebné organické rozpúšťadlo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 5 543 € 26.09.2023 30.09.2023 Objednávka
Tlačiť