Faktúra č. 20231015102023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231015102023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-021 elektroinšt. práce ,,trakt B"
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 5 580,13 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027370
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027370 Elektroinštalačné práce Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TRELLIS a.s. 31412173 5 580 € 19.07.2023 23.07.2023 Objednávka
Tlačiť