Faktúra č. 20231014802023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014802023
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena štruktur.kabeláže-rektorát vestibul
  • Dátum doručenia: 29.09.2023
  • Celková hodnota: 5 039,66 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027654
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027654 Výmenu štruktúrovanej kabeláže pre WiFi, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 6 048 € 27.09.2023 01.10.2023 Objednávka
Tlačiť