Faktúra č. 20231014502023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231014502023
  • Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP, OPP a PZS 09/2023
  • Dátum doručenia: 05.10.2023
  • Celková hodnota: 1 026,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027538
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027538 Služby BOZP, OPP a PZS za 09/2023 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASIL - HD, s.r.o. 36550531 1 026 € 04.09.2023 08.09.2023 Objednávka
Tlačiť