Faktúra č. 20231013692023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231013692023
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery repasované
  • Dátum doručenia: 27.09.2023
  • Celková hodnota: 394,80 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027543
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027543 Toner Xerox 006R04403 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TOWDY, s.r.o. 44801777 395 € 05.09.2023 09.09.2023 Objednávka
Tlačiť