Faktúra č. 20231010892023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010892023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-098 letenky Michálek, Vargas, Chen
  • Dátum doručenia: 12.08.2023
  • Celková hodnota: 3 285,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027378
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027378 Letenka (FG098) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 3 285 € 20.07.2023 25.07.2023 Objednávka
Tlačiť