Faktúra č. 20231010072023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231010072023
  • Popis fakturovaného plnenia: int.disky, plátna, projektory FSEV
  • Dátum doručenia: 30.06.2023
  • Celková hodnota: 4 322,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027219
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027219 Interný disk Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 322 € 08.06.2023 12.06.2023 Objednávka
Tlačiť