Faktúra č. 20231008062023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231008062023
  • Popis fakturovaného plnenia: ubytovacie služby ŠZS
  • Dátum doručenia: 08.06.2023
  • Celková hodnota: 825,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027125
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027125 Ubytovacie služby (ŠZS) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne S.O.G. FURNITURE spol. s.r.o. 34103244 825 € 18.05.2023 22.05.2023 Objednávka
Tlačiť