Faktúra č. 20231007152023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231007152023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-121 kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 739,25 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027038
  • Dátum zverejnenia: 15.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027038 Kancelárske potreby Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 739 € 27.04.2023 06.05.2023 Objednávka
Tlačiť