Faktúra č. 20231006292023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231006292023
  • Popis fakturovaného plnenia: vypr. stavebných rozpočtov rektorát 04/2023
  • Dátum doručenia: 04.05.2023
  • Celková hodnota: 490,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500027028
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500027028 Vypracovanie stavebných rozpočtov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Bc. Patrícia Lapošová 54485461 490 € 26.04.2023 30.04.2023 Objednávka
Tlačiť