Faktúra č. 20231005362023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231005362023
  • Popis fakturovaného plnenia: sevisný poplatok 04/2023
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 3 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026902
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026902 Servisný poplatok za 04/2023 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 3 480 € 03.04.2023 07.04.2023 Objednávka
Tlačiť