Faktúra č. 20231004922023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231004922023
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Viedeň-Madrid doc.Rózsa 20.-25.6.
  • Dátum doručenia: 26.04.2023
  • Celková hodnota: 203,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026988
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026988 objednávame u Vás Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ACM INTERLINE s.r.o. 52277615 203 € 18.04.2023 24.04.2023 Objednávka
Tlačiť