Faktúra č. 20231004742023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231004742023
  • Popis fakturovaného plnenia: navýšenie spotreby energie FŠT-servis.práce
  • Dátum doručenia: 20.04.2023
  • Celková hodnota: 73,58 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026947
  • Dátum zverejnenia: 12.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026947 Navýšenie spotreby el. energie Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 74 € 22.03.2023 21.04.2023 Objednávka
Tlačiť