Faktúra č. 20231003682023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231003682023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-031 letenka Viedeň-Brusel p.Hošták 28.03
  • Dátum doručenia: 29.03.2023
  • Celková hodnota: 605,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026866
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026866 Letenka (FG031) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 605 € 21.03.2023 25.03.2023 Objednávka
Tlačiť