Faktúra č. 20231003592023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231003592023
  • Popis fakturovaného plnenia: jarná údržba zelene FSEV,Študentská 3
  • Dátum doručenia: 24.03.2023
  • Celková hodnota: 769,62 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026869
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026869 Jarná údržba zelene - Študentská 3 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Landart, s.r.o. 44158840 770 € 13.03.2023 25.03.2023 Objednávka
Tlačiť