Faktúra č. 20231003262023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231003262023
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava-výmena závory a videovrátnika
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 3 912,64 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026757
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026757 Oprava/výmena závory a videovrátnika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 3 913 € 16.02.2023 27.02.2023 Objednávka
Tlačiť