Faktúra č. 20231002172023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231002172023
  • Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP,OPP a PZS 02/2023
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 780,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026631
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026631 Služby BOZP, OPP a PZS za 02/2023 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASIL - HD, s.r.o. 36550531 780 € 01.02.2023 05.02.2023 Objednávka
Tlačiť