Faktúra č. 20231001592023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231001592023
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy študenti 01/2023 127 porcií
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 640,08 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026676
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026676 Obedy pre študentov za 01/2023 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 640 € 31.01.2023 12.02.2023 Objednávka
Tlačiť