Faktúra č. 20231000472023

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20231000472023
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-002 letenky Viedeň Maryam Vakshouri
  • Dátum doručenia: 01.02.2023
  • Celková hodnota: 920,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026549
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026549 Letenka (FG002) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 920 € 11.01.2023 27.01.2023 Objednávka
Tlačiť