Faktúra č. 20221015442022

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221015442022
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-154 IKT spotrebný materiál laptopy
  • Dátum doručenia: 19.10.2022
  • Celková hodnota: 4 268,89 €
  • Identifikácia objednávky: 4500026130
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500026130 IKT - Spotrebný materiál Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AUTOCONT s.r.o. 36396222 4 269 € 30.09.2022 04.10.2022 Objednávka
Tlačiť