Faktúra č. 20221001812022

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20221001812022
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
  • Dátum doručenia: 24.02.2022
  • Celková hodnota: 42,12 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025338
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025338 Papierové obrúsky ZZ utierky/3000(200/20 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 42 € 23.02.2022 27.02.2022 Objednávka
Tlačiť