Faktúra č. 20211018402021

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211018402021
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom plynových fliaš
  • Dátum doručenia: 12.01.2022
  • Celková hodnota: 264,96 €
  • Identifikácia objednávky: 4500025238
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500025238 Poplatky za prenájom fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 265 € 30.12.2021 28.01.2022 Objednávka
Tlačiť