Faktúra č. 20211007162021

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20211007162021
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-115 oprava PtRh kelímka
  • Dátum doručenia: 22.06.2021
  • Celková hodnota: 2 240,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500024324
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500024324 Oprava PtRh kelímka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Michal Střelka 03063712 2 240 € 17.05.2021 21.05.2021 Objednávka
Tlačiť