Faktúra č. 20201009462020

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20201009462020
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba optickej siete PC učebňa FŠT
  • Dátum doručenia: 07.08.2020
  • Celková hodnota: 1 998,46 €
  • Identifikácia objednávky: 4500023297
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500023297 Údržba optickej siete Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 2 367 € 28.05.2020 13.06.2020 Objednávka
Tlačiť