Faktúra č. 20191020542019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191020542019
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom fliaš 30.6.2019-31.12.2019
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 132,48 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022934
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022934 Prenájom fliaš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 132 € 31.12.2019 28.01.2020 Objednávka
Tlačiť