Faktúra č. 20191020222019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191020222019
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn vyúčtovanie FB RB,FŠT za 12/2019
  • Dátum doručenia: 13.01.2020
  • Celková hodnota: 9 564,58 €
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť