Faktúra č. 20191019172019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191019172019
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom,údržba a servis Uniterminálov
  • Dátum doručenia: 18.12.2019
  • Celková hodnota: 588,00 €
  • Dátum zverejnenia: 11.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť