Faktúra č. 20191018632019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018632019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 380,44 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022826
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022826 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 380 € 10.12.2019 14.12.2019 Objednávka
Tlačiť