Faktúra č. 20191018262019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018262019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-210, letenka
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 595,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022469
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022469 Letenka (FG210) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 595 € 12.09.2019 16.09.2019 Objednávka
Tlačiť