Faktúra č. 20191016702019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191016702019
- Popis fakturovaného plnenia: 379101*KP Nemocnica sv.Michala Bratislava
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 453,60 €
- Dátum zverejnenia: 22.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť