Faktúra č. 20191016262019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191016262019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-213, Plyny
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 216,84 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022683
  • Dátum zverejnenia: 06.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022683 Argón 4.8 fľaša/50L Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 217 € 21.10.2019 11.11.2019 Objednávka
Tlačiť