Faktúra č. 20191015732019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015732019
  • Popis fakturovaného plnenia: 379101*KP Hotel Most Slávy s.r.o. Tr.Teplice
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 1 786,05 €
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť