Faktúra č. 20191015702019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015702019
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery renovované FSEV
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 12,22 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022628
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť