Faktúra č. 20191015062019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191015062019
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Doc.krmela,Doc.Krmelová
  • Dátum doručenia: 16.10.2019
  • Celková hodnota: 388,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022579
  • Dátum zverejnenia: 15.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022579 Letenka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 388 € 11.10.2019 15.10.2019 Objednávka
Tlačiť