Faktúra č. 20191014282019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191014282019
  • Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok za 10/19
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 2 468,82 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022523
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022523 Servisný poplatok za 10/2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 2 469 € 01.10.2019 04.10.2019 Objednávka
Tlačiť