Faktúra č. 20191013442019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191013442019
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby FZ
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 553,20 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022467
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022467 Kanc. papier A4 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 553 € 11.09.2019 15.09.2019 Objednávka
Tlačiť