Faktúra č. 20191012452019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012452019
  • Popis fakturovaného plnenia: kabeláž a IKT inštalácia oprava FZ
  • Dátum doručenia: 10.09.2019
  • Celková hodnota: 1 559,15 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022381
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022381 Kabeláž a inštalácia IKT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnTEL, s.r.o. 36319449 1 559 € 15.07.2019 19.08.2019 Objednávka
Tlačiť