Faktúra č. 20191012302019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012302019
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby 9/2019 FZ
  • Dátum doručenia: 04.09.2019
  • Celková hodnota: 495,92 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022389
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022389 Obáflky C6 bal. 100ks Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 496 € 16.08.2019 20.08.2019 Objednávka
Tlačiť