Faktúra č. 20191012242019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012242019
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava a údržba-vým.vod.batérií a wc komp.
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 1 713,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022374
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022374 Oprava a údržba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne KILLEC stavby s.r.o. 47618094 1 714 € 12.08.2019 19.08.2019 Objednávka
Tlačiť