Faktúra č. 20191012072019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191012072019
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky 9/2019
  • Dátum doručenia: 26.08.2019
  • Celková hodnota: 433,32 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022412
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022412 Fixinela Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 433 € 20.08.2019 24.08.2019 Objednávka
Tlačiť