Faktúra č. 20191012002019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: TOP METAL, s.r.o.
- IČO: 36656259
- Adresa: Biskupická 1804/54, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191012002019
- Popis fakturovaného plnenia: oprava kancelárií FSEV
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 17 800,73 €
- Identifikácia objednávky: 4500022393
- Dátum zverejnenia: 19.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500022393 | Oprava kancelárií FSEV - budova C | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOP METAL, s.r.o. | 36656259 | 17 801 € | 02.07.2019 | 23.08.2019 | Objednávka |