Faktúra č. 20191011802019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011802019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-147, plyny
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 216,84 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022383
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022383 Argón 4.8 fľaša/50L Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne SIAD Slovakia spol. s r. o. 35746343 217 € 05.08.2019 19.08.2019 Objednávka
Tlačiť