Faktúra č. 20191011782019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191011782019
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava priestorov FŠT
  • Dátum doručenia: 20.08.2019
  • Celková hodnota: 24 316,75 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022376
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022376 Opravu priestorov FŠT Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne TOP METAL, s.r.o. 36656259 24 317 € 09.07.2019 19.08.2019 Objednávka
Tlačiť