Faktúra č. 20191010872019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010872019
  • Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby-OLAPS RRNaVO
  • Dátum doručenia: 23.07.2019
  • Celková hodnota: 50,70 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022335
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022335 Euroobal lesklý A4 50mic, priehl. 100ks Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne GC Tech Ing. Gerši 36880574 51 € 17.07.2019 21.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť