Faktúra č. 20191010842019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010842019
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom plynových fliaš
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 37,44 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022344
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť