Faktúra č. 20191010012019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010012019
  • Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP,OPP,PZS 6/2019
  • Dátum doručenia: 04.07.2019
  • Celková hodnota: 780,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022220
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022220 Služby BOZP, OPP a PZS za 6/2019 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne HASIL - HD, s.r.o. 36550531 780 € 03.06.2019 07.06.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť